摘要:好筆桿子網(wǎng)小編為你整理了多篇相關(guān)的《財務(wù)管理內(nèi)控審計方案》,但愿對你工作學習有幫助,當然你在好筆桿子網(wǎng)還可以找到更多《財務(wù)管理內(nèi)控審計方案》。
為規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理工作,推進企業(yè)財務(wù)管理內(nèi)部控制制度的建設(shè)和執(zhí)行,按照公司審計工作計劃,對財務(wù)部開展財務(wù)管理內(nèi)控審計。本次審計方案如下:
一、審計目的
通過對財務(wù)管理內(nèi)部控制的設(shè)計和執(zhí)行情況進行審計,查找財務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)及存在問題,進一步加強和規(guī)范財務(wù)管理,加強內(nèi)部會計監(jiān)督,從而提高企業(yè)會計信息質(zhì)量,保護資產(chǎn)的安全完整,確保經(jīng)營目標的全面完成。
二、審計范圍
本次審計范圍為***財務(wù)管理內(nèi)部控制設(shè)計和執(zhí)行情況,根據(jù)工作需要可適當延伸。
三、審計內(nèi)容及重點
在了解企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,重點關(guān)注預(yù)算管理、成本管理、收入管理、資金管理、資產(chǎn)管理、融資管理等方面的內(nèi)控設(shè)計及執(zhí)行情況。
(一)資金管理
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